IRS aumenta la tarifa de millaje en 2026: ahora puedes deducir 76¢ por milla
Si utilizas tu vehículo para trabajar o para realizar actividades relacionadas con tu negocio, hay un cambio importante que debes conocer. El IRS aumentó nuevamente la tarifa estándar de millaje para uso comercial durante 2026.
A partir del 1 de julio de 2026, la tarifa estándar para millas de negocio aumentó a 76 centavos por milla.
Esto crea una situación particular durante 2026, ya que existen dos tarifas diferentes dependiendo de cuándo se realizaron las millas:
* Del 1 de enero al 30 de junio de 2026: 72.5¢ por milla.
* Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026: 76¢ por milla.
Por esta razón, los dueños de negocios y trabajadores por cuenta propia deben mantener un registro adecuado de las millas recorridas durante cada período.
¿Cuánto puede representar esta deducción?
Veamos un ejemplo sencillo.
Supongamos que un dueño de negocio recorre 10,000 millas comerciales entre julio y diciembre de 2026.
10,000 millas × $0.76 = $7,600
Esto podría representar una deducción de $7,600 relacionada con el uso comercial del vehículo, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.
Es importante entender que una deducción no significa que el IRS te entregará $7,600. La deducción generalmente reduce el ingreso sujeto a impuestos.
¿Qué millas pueden considerarse de negocio?
Dependiendo de las circunstancias, algunos ejemplos pueden incluir viajes para:
* Visitar clientes.
* Reunirse con proveedores.
* Comprar materiales o suministros.
* Trasladarse entre diferentes lugares de trabajo.
* Ir al banco por actividades relacionadas con el negocio.
* Asistir a reuniones o actividades comerciales.
Sin embargo, el traslado normal desde tu casa hasta tu lugar habitual de trabajo generalmente se considera commuting y no constituye millaje comercial deducible.
Mantener registros es fundamental
No basta con estimar cuántas millas recorriste durante el año.
Los contribuyentes deben conservar documentación que permita sustentar el uso comercial del vehículo. Un buen registro puede incluir la fecha, destino, propósito comercial y cantidad de millas recorridas.
Esto adquiere todavía más importancia en 2026 debido a que será necesario diferenciar las millas realizadas durante la primera y la segunda mitad del año.
Millaje estándar vs. gastos reales
La tarifa estándar de millaje no es necesariamente la mejor alternativa para todos los negocios.
Dependiendo de la situación, también puede ser necesario evaluar el método de gastos reales del vehículo, que puede considerar ciertos costos relacionados con gasolina, mantenimiento, seguro, depreciación y otros gastos permitidos.
La alternativa más conveniente dependerá del vehículo, su costo, cuánto se utiliza para el negocio y las circunstancias particulares del contribuyente.
¿Usas tu vehículo para tu negocio?
El aumento a 76¢ por milla puede representar una deducción significativa para empresarios y trabajadores independientes que utilizan regularmente sus vehículos.
Pero para aprovechar correctamente esta deducción, la planificación y los registros deben comenzar durante el año, no cuando llegue el momento de preparar la declaración.
En Advanced Smart Services podemos ayudarte a evaluar tus gastos comerciales, organizar correctamente tus registros y determinar las estrategias fiscales aplicables a tu situación.
Agenda una consulta con nosotros y revisemos tu negocio antes de que termine el año.
Este contenido tiene fines informativos y educativos. La aplicación de las reglas fiscales depende de las circunstancias particulares de cada contribuyente.
https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-rates